DFB0497/19 |
lista k dielu kuch. linky |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
DECODOM |
36305073 |
|
18,56 € |
04.11.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
285/2019 |
Objednávame si u Vás besedu s p. Elenou Vacvalovou dňa 8.11.2019 o 17,00 hod. v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave, fakturovaná suma 200 EUR bez DPH |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Hattrick |
35731257 |
|
0,00 € |
04.11.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Objednávka |
286/2019 |
Objednávame si u Vás vytvorenie web stránky na mieru, suma 4810 EUR bez DPH |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Vizion, s.r.o |
45909750 |
|
0,00 € |
04.11.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Objednávka |
DFB0499/19 |
ochrana osobných údajov 11/2019 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
WANET, s.r.o |
36049239 |
|
100,00 € |
04.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0516/19 |
Monitorovanie výmeničky 10/2019 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
ESM YZAMER |
36226904 |
|
276,00 € |
04.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0518/19 |
Služby pevnej siete - telefóny 10/2019 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
127,63 € |
01.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0514/19 |
mobilné telefóny 10/2019 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
SLOVAK TELEKOM |
35763469 |
|
47,47 € |
01.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
281/2019 |
Na základe cenovej ponuky zo dňa 14.10.2019, objednávame si u Vás rekonštrukciu zábradlia a obnovu zámočníckych, kováčskych konštrukcií na budove KJF - Opravu vstupných oceľových dverí, opravu vnútorných oceľových zábradlí, fakturovaná suma 5709,60 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Zamplier |
36745316 |
|
0,00 € |
31.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Objednávka |
282/2019 |
Objednávame si u Vás ladenie klavíra v HVO fakturovaná suma max 80 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Szabó Zsolt |
30376904 |
|
0,00 € |
31.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Objednávka |
283/2019 |
Objednávame si u Vás moderovanie besedy pre verejnosť: "Trnava retro"konaného dňa 14.11.2019 o 17,00 hod. fakturovaná suma 150 EUR |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Dajama |
36674427 |
|
0,00 € |
31.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Objednávka |
DFB0503/19 |
Služby v oblasti CO 10/2019 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Magdolenová Jana Bc |
46680241 |
|
27,00 € |
31.10.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0500/19 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
1 042,93 € |
31.10.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0505/19 |
skriňa na prospekty |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
B2BPartner s.r.o |
4441367 |
|
454,80 € |
31.10.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0504/19 |
|
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Tlačiareň Váry family company |
37275470 |
|
27,60 € |
31.10.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0512/19 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
PEMIC |
35896931 |
|
1 057,68 € |
31.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0510/19 |
Stravné lístky |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Up Slovensko |
31396674 |
|
2 675,13 € |
30.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 58/2019/KJFTT |
Mandátna zmluva o obstarávaní bezpečnostno-technickej služby a technika požiarnej ochrany |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1, 918 20 Trnava 1 |
00182826 |
Fusková Lucia |
|
|
200,00 € |
30.10.2019 |
01.01.2020 |
31.12.2022 |
23.12.2019 |
Ing. Pavol Tomašovič |
riaditeľ |
Zmluva |
DFB0498/19 |
Zbierka zákonov 5. preddavok 2019 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
84,00 € |
29.10.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0502/19 |
knihy |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Ing. Ivan Lazík |
43379991 |
|
333,64 € |
29.10.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0509/19 |
Činnosť ABT a T OPP na IV. Q 2019 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
Katarína Jarošová - HydHas |
35367768 |
|
200,00 € |
29.10.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |