DFJ0013/22 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
|
350,00 € |
19.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0019/22 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
|
175,00 € |
24.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0038/22 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
|
262,50 € |
08.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0040/22 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
|
175,00 € |
14.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0052/22 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
|
262,50 € |
21.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0072/22 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
|
262,50 € |
14.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0059/22 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
|
262,50 € |
01.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0081/22 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
|
190,00 € |
22.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0088/22 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
|
380,00 € |
29.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0107/22 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
|
190,00 € |
12.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0105/22 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
|
380,00 € |
06.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0115/22 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
|
215,00 € |
21.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0120/22 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
|
215,00 € |
26.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0133/22 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
|
215,00 € |
03.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0143/22 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
|
215,00 € |
10.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0148/22 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
|
215,00 € |
16.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0153/22 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
|
250,00 € |
23.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0164/22 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
|
250,00 € |
01.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0009/21 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
|
68,50 € |
27.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFJ0018/21 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
|
76,50 € |
11.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |