LÝDIA MARKOVÁ
Informácie
- Názov: LÝDIA MARKOVÁ
- IČO: 36961213
- Adresa: Priepasné 103, Brezová pod Bradlom
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB0071/24 | zmluva a výkon BTS a TPO za I.Q 2024 | Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica | 00160342 | LÝDIA MARKOVÁ | 36961213 | 200,00 € | 31.03.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | |||||
DFB0149/24 | zmluva a výkon BTS a TPO za II.Q 2024 | Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica | 00160342 | LÝDIA MARKOVÁ | 36961213 | 200,00 € | 30.06.2024 | 11.07.2024 | Faktúra | |||||
DFB0237/24 | zmluva a výkon BTS a TPO za III.Q 2024 | Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica | 00160342 | LÝDIA MARKOVÁ | 36961213 | 200,00 € | 30.09.2024 | 14.10.2024 | Faktúra | |||||
DFB0058/23 | zmluva za výkon BTS a TPO za I.Q 2023 | Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica | 00160342 | LÝDIA MARKOVÁ | 36961213 | 200,00 € | 31.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
DFB0125/23 | zmluva a výkon BTS a TPO za II.Q | Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica | 00160342 | LÝDIA MARKOVÁ | 36961213 | 200,00 € | 30.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
DFB0195/23 | zmluva za výkon BTS a TPO za III.štvrťrok 2023 | Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica | 00160342 | LÝDIA MARKOVÁ | 36961213 | 200,00 € | 30.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | |||||
DFB0279/23 | zmluva za výkon BTS a TPO za 12/ 2023 | Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica | 00160342 | LÝDIA MARKOVÁ | 36961213 | 200,00 € | 31.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
DFB0050/22 | výkon BTS a technika PO | Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica | 00160342 | LÝDIA MARKOVÁ | 36961213 | 200,00 € | 31.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
DFB0119/22 | zmluva BTS a technika TPO | Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica | 00160342 | LÝDIA MARKOVÁ | 36961213 | 200,00 € | 30.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
DFB0215/22 | zmluva BTS a technika TPO | Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica | 00160342 | LÝDIA MARKOVÁ | 36961213 | 200,00 € | 30.09.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
DFB0270/22 | zmluva BTS a technika TPO | Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica | 00160342 | LÝDIA MARKOVÁ | 36961213 | 200,00 € | 09.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
DFB0050/21 | výkon autorizovaného bezpečnostného technika | Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica | 00160342 | LÝDIA MARKOVÁ | 36961213 | 200,00 € | 31.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
DFB0115/21 | výkon autorizovaného bezpečnostného technika | Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica | 00160342 | LÝDIA MARKOVÁ | 36961213 | 200,00 € | 30.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
DFB0184/21 | výkon BTS a technika PO | Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica | 00160342 | LÝDIA MARKOVÁ | 36961213 | 200,00 € | 30.09.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
DFB0257/21 | výkon BTS a technika PO | Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica | 00160342 | LÝDIA MARKOVÁ | 36961213 | 200,00 € | 19.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
DFB0055/20 | výkon autorizovaného technika BOZP a PO | Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica | 00160342 | LÝDIA MARKOVÁ | 36961213 | 200,00 € | 31.03.2020 | 01.05.2020 | Faktúra | |||||
DFB0113/20 | autorizovaný technika PO a BOZP | Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica | 00160342 | LÝDIA MARKOVÁ | 36961213 | 200,00 € | 30.06.2020 | 01.08.2020 | Faktúra | |||||
DFB0186/20 | autorizovaný technika PO a BOZP | Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica | 00160342 | LÝDIA MARKOVÁ | 36961213 | 200,00 € | 30.09.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
DFB0270/20 | výkon autorizovaného bezpečnostného technika | Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica | 00160342 | LÝDIA MARKOVÁ | 36961213 | 200,00 € | 16.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
DFB0064/19 | autorizovaný technika PO a BOZP | Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica | 00160342 | LÝDIA MARKOVÁ | 36961213 | 200,00 € | 31.03.2019 | 07.05.2019 | Faktúra |