0056/20 |
Objednávame u Vás:
- 28 ks poukážok v hodnote 15,00 €/poukážka.
Hodnota objednávky 420,00 € s DPH. |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LEKDIX, s. r. o |
47887613 |
|
0,00 € |
24.11.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Objednávka |
DFJ0099/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
33,23 € |
23.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFJ0100/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
31,46 € |
20.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFJ0098/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
33,41 € |
18.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0053/20 |
Objednávame u Vás Vzdelávací softvér Corinth - ročné
predplatné. Cena 449,00 € s DPH. |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
3 in one spol. s r.o. |
44597754 |
|
0,00 € |
13.11.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Objednávka |
DFS0005/20 |
ITIC karty - členské |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
60,00 € |
13.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0236/20 |
servisné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
58,32 € |
13.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0235/20 |
servisné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
288,19 € |
13.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0237/20 |
vzdelávací softvér Corinth - ročné predplatné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
3 in one spol. s r.o. |
44597754 |
|
449,00 € |
13.11.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0240/20 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
91,74 € |
13.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0239/20 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
16,90 € |
13.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFJ0097/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
3,64 € |
11.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0230/20 |
seminár |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
REGIONALNE VZDELAVACIE CENTRUM |
37986635 |
|
39,00 € |
10.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFS0003/20 |
čipové karty ITIC |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
163,00 € |
10.11.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0238/20 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
173,75 € |
10.11.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0234/20 |
germicídny žiarič, respirátor KN95 |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
613,00 € |
10.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFS0004/20 |
odberové poukazy na vitamíny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LEKDIX, s. r. o |
47887613 |
|
1 565,00 € |
09.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0051/20 |
Objednávame u Vás stavebné úpravy v posilňovni v zmysle Vašej cenovej ponuky. Cena 12073,46 € bez DPH. |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
DOMSTAV Senica, spol. s r.o. |
36237302 |
|
0,00 € |
06.11.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Objednávka |
0052/20 |
Objednávame u Vás pracovné odevy a obuv podľa prílohy. Cena cca 1500,00 s DPH |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Alžbeta Jurkovičová |
41945573 |
|
0,00 € |
06.11.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0232/20 |
servítky do ŠJ |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ADIS-EDUARD REHAK |
34736859 |
|
287,28 € |
06.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |