DFJ0074/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE |
31416306 |
|
37,25 € |
12.09.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFJ0070/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
189,82 € |
11.09.2020 |
|
|
17.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0178/20 |
oprava umývadiel v triedach |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
DOMSTAV Senica, spol. s r.o. |
36237302 |
|
5 586,72 € |
11.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
0033/20 |
Objednávame u Vás:
- 120 balení servítky biele v hodnote cca 70,00 € s DPH |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ADIS-EDUARD REHAK |
34736859 |
|
0,00 € |
10.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0173/20 |
servítky do ŠJ |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ADIS-EDUARD REHAK |
34736859 |
|
60,48 € |
10.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFJ0069/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
479,93 € |
10.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0175/20 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
173,75 € |
10.09.2020 |
|
|
17.10.2020 |
|
|
Faktúra |
0032/20 |
Objednávame u Vás výrub poškodenej dreviny (orech) počas mimovegetačného obdobia (od 01.10.2020), vrátane likvidácie drevnej hmoty v cene 185,00 € s DPH. |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
TECHNICKÉ SLUŽBY |
36228443 |
|
0,00 € |
09.09.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Objednávka |
DFJ0068/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
135,85 € |
09.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFJ0067/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
142,62 € |
09.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFJ0066/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
148,35 € |
09.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0174/20 |
materiá do školskej jedálne |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
DAJAR SPOLKA |
003800675 |
|
-172,20 € |
09.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0176/20 |
učebnice s príspevkom MŠ SR |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Orbis Pictus Istropolitana |
0017323266 |
|
265,60 € |
09.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
0031/20 |
Objednávame u Vás:
- 1 ks germicídny žiarič UVC 36 uzavretý v cene 477,00 € s DPH |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
0,00 € |
07.09.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0165/20 |
terminál na meranie telesnej teploty |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MOREZ GROUP a. s. |
36659126 |
|
1 296,00 € |
04.09.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0160/20 |
technické činnosti - odborné prehliadky a skúšky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
79,20 € |
03.09.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0166/20 |
ochranné rúška |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
PRVÁ KOPANIČIARSKA LEKÁREŇ |
00610721 |
|
183,60 € |
03.09.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0163/20 |
tepelná energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
3 141,34 € |
02.09.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0162/20 |
plyn ŠJ |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
48,12 € |
02.09.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFJ0065/20 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
GERGEL s.r.o. |
44527993 |
|
150,00 € |
02.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |