Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0085/19 telefón Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SLOVAK TELEKOM a.s. 35763469 47,06 € 01.05.2019 12.06.2019 Faktúra
DFB0084/19 telefón školská jedáleň Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SLOVAK TELEKOM a.s. 35763469 12,50 € 01.05.2019 12.06.2019 Faktúra
DFB0083/19 telefón Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SLOVAK TELEKOM a.s. 35763469 169,44 € 01.05.2019 12.06.2019 Faktúra
0010/19 Objednávame u Vás opakovaný audit - opätovné hodnotenie zdravotného rizika a kategorizáciu prác pre 55 zamestnancov. Cena dohodou - 300,00 € s DPH. Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. 44444761 0,00 € 30.04.2019 29.05.2019 Objednávka
0008/19 Objednávame u Vás dopravu osôb: - dňa 02.05.2019 - Senica - Uherské Hradište, odchod od budovy Gymnázia L. Novomeského Senica o 17.00 hod. - dňa 03.05.2019 - Senica - Banská Štiavnica a späť, odchod od budovy Gymnázia L. Novomeského Senica o 7.00 hod., pr Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 RNDr. Pavol Jediný - Parsek 33514658 0,00 € 30.04.2019 29.05.2019 Objednávka
0009/19 Objednávame u Vás ubytovanie a polpenziu pre 24 osôb: - dňa 02.05.2019 - večera - dňa 03.05.2019 - raňajky, večera - dňa 04.05.2019 - raňajky Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Restaurace Fabrika s. r. o. 02650177 0,00 € 30.04.2019 29.05.2019 Objednávka
DFJ0096/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 GERGEL s.r.o. 44527993 192,00 € 30.04.2019 01.06.2019 Faktúra
DFB0076/19 D-rent kopírky Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 IVAN KOZAK, KaH 22707042 57,86 € 30.04.2019 01.06.2019 Faktúra
DFB0079/19 servis zdvíhacej hydraulickej plošiny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MP Výťahy s.r.o. 45986827 12,00 € 30.04.2019 05.06.2019 Faktúra
DFB0078/19 servisné služby - rohože Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Elis Textile Care SK s.r.o. 44506031 93,34 € 30.04.2019 05.06.2019 Faktúra
DFB0086/19 elektrická energia Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA ENERGIA s.r.o. 35743565 455,49 € 30.04.2019 12.06.2019 Faktúra
DFJ0092/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 57,80 € 29.04.2019 29.05.2019 Faktúra
DFJ0091/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 117,30 € 29.04.2019 29.05.2019 Faktúra
DFJ0094/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SVAMAN spol. s r. o. 31103511 531,36 € 29.04.2019 01.06.2019 Faktúra
DFJ0093/19 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 63,00 € 29.04.2019 01.06.2019 Faktúra
DFB0089/19 zber a odvoz kuchynského odpadu Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ALATERE, s.r.o. 47158166 45,00 € 29.04.2019 12.06.2019 Faktúra
DFB0080/19 elektrická energia Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 705,68 € 25.04.2019 05.06.2019 Faktúra
DFB0074/19 vodné, stočné Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST 35850370 49,04 € 24.04.2019 24.05.2019 Faktúra
DFB0075/19 vodné, stočné Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST 35850370 103,55 € 22.04.2019 27.05.2019 Faktúra
Zmluva č. 12/2019/GymSn Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. 2/2019 Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, 905 40 Senica 1 00160342 Mesto Senica 00309974 199,50 € 15.04.2019 16.04.2019 25.05.2019 15.04.2019 Mgr. Otépka Pavel riaditeľ školy Zmluva