DFJ0119/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
204,36 € |
27.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0112/22 |
servisné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
233,71 € |
27.05.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0113/22 |
servisné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
47,03 € |
27.05.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 10/2022/GymSn |
Zmluva o výpožičke nebytových priestrorov č. 1/2022 |
Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica, Dlhá 1037/12, 905 40 Senica 1 |
00160342 |
Krajská komisia Jednoty dôchodcov Trnava |
|
|
0,00 € |
25.05.2022 |
26.05.2022 |
28.06.2022 |
25.05.2022 |
RNDr. Petrovičová Iveta |
riaditeľka školy |
Zmluva |
DFJ0118/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
122,50 € |
25.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0117/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
260,30 € |
25.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0116/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
368,24 € |
25.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0113/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
260,07 € |
23.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0112/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
106,20 € |
23.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0115/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LIANA JESENSKÁ |
41836952 |
|
1 297,61 € |
23.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0092/22 |
odborná prehliadka a skúška EZS |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
KELCOM INTERNATIONAL, s.r.o. |
31105742 |
|
81,60 € |
23.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0093/22 |
servisné a revízne činnosti |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
229,20 € |
23.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0018/22 |
Objednávame u Vás pracovné odevy a pracovné rukavice v celkovej hodnote do 400,00 € s DPH
Nitrilové rukavice Barbary 1 bal./100ks - 5 ks bal.
Pracovná protišmyková obuv - 5 ks
Tron čižmy pracovné - 1 ks
Pracovná obuv šľapky - 1 ks |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Alžbeta Jurkovičová |
41945573 |
|
0,00 € |
20.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB0090/22 |
pracovná obuv, nitrilové rukavice |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Alžbeta Jurkovičová |
41945573 |
|
316,76 € |
20.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0114/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
830,36 € |
20.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0017/22 |
Objednávame u Vás uverejnenie riadkového inzerátu dvakrát. Cena cca 30,00 € s DPH. |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Záhorák, s. r. o. |
47704217 |
|
0,00 € |
19.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Objednávka |
DFJ0111/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
184,52 € |
18.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0016/22 |
Objednávame u Vás dopravu do Skalice (šofér nemusí čakať):
- 23.05.2022 - 8 osôb, odchod od budovy školy o 7.15 hod., odchod zo Skalice o 16.00 hod.
- 24.05.2022 - 8 osôb, odchod od budovy školy o 7.15 hod., odchod zo Skalice o 16.00 hod.
- 25.05.2022 - 7 |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ - Územný spolok Senica |
00416002 |
|
0,00 € |
16.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Objednávka |
DFJ0110/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
196,00 € |
16.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0109/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
174,98 € |
16.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |