0026/22 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu v predpokladanej sume do 100,00 € s DPH |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ING. PETER ŠVEC - ATIS |
11838132 |
|
0,00 € |
18.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB0140/22 |
HDD SSD |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ING. PETER ŠVEC - ATIS |
11838132 |
|
875,95 € |
18.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0139/22 |
HDD SSD, redukcia, konektor |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ING. PETER ŠVEC - ATIS |
11838132 |
|
85,87 € |
18.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0138/22 |
servisná a revízna služba |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
229,20 € |
13.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0137/22 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
29,33 € |
10.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0136/22 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
188,40 € |
10.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0024/22 |
Objednávame u Vás:
SSD disk 500GB 12ks v celkovej sume do 900€ s DPH |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ING. PETER ŠVEC - ATIS |
11838132 |
|
0,00 € |
07.07.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Objednávka |
0025/22 |
Objednávame si u Vás v zmysle cenovej ponuky guľôčkové perá s gravírovaným logom.
Cena 106,80 sa DPH |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SPORTREKLAMA agency, s.r.o. |
46291318 |
|
0,00 € |
07.07.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB0135/22 |
PC DELL VOSTRO, príslušenstvo k počítaču |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ING. PETER ŠVEC - ATIS |
11838132 |
|
1 173,00 € |
07.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 12/2022/GymSn |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 03/2022 |
Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica, Dlhá 1037/12, 905 40 Senica 1 |
00160342 |
MI Talents, o. z. Stupava |
|
|
408,00 € |
01.07.2022 |
04.07.2022 |
15.07.2022 |
04.07.2022 |
RNDr. Petrovičová Iveta |
riaditeľka školy |
Zmluva |
DFB0120/22 |
výkon zodpovedne osoby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.07.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0125/22 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
756,16 € |
01.07.2022 |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFS0001/22 |
ukončenie školského roka |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BODY CARE s.r.o. |
36262706 |
|
1 130,00 € |
01.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0128/22 |
tepelná energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
3 161,39 € |
01.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0127/22 |
plyn ŠJ |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
62,40 € |
01.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0144/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
FAUN s.r.o. |
31409385 |
|
187,53 € |
30.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0143/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LIANA JESENSKÁ |
41836952 |
|
957,21 € |
30.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0119/22 |
zmluva BTS a technika TPO |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LÝDIA MARKOVÁ |
36961213 |
|
200,00 € |
30.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0123/22 |
služby - kopíované strany |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IVAN KOZAK, KaH |
22707042 |
|
371,47 € |
30.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0122/22 |
D-rent kopírky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IVAN KOZAK, KaH |
22707042 |
|
57,86 € |
30.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |