Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0159/22 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 694,95 € 14.09.2022 20.09.2022 Faktúra
DFB0182/22 revízne prehliadky elektrických spotrebičov a ručného náradia Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 BSB SLOVAKIA s.r.o 46111841 2 130,00 € 14.09.2022 23.09.2022 Faktúra
DFB0188/22 servisná a revízna činnosť Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 229,20 € 14.09.2022 28.09.2022 Faktúra
0045/22 Objednávame si u Vás : - Držiak na TV AlzaErgo M220B Convey - 1 ks Celková cena s dopravou 37,68 € s DPH. Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Alza.cz 27082440 0,00 € 13.09.2022 13.09.2022 Objednávka
DFB0180/22 materiál na maľovanie a natieranie Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MGS PLUS SK, s. r. o. 50639153 67,35 € 13.09.2022 23.09.2022 Faktúra
DFB0181/22 držiak na TV AlzaErgo M220B Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Alza.sk s. r. o. 36562939 37,70 € 13.09.2022 28.09.2022 Faktúra
DFB0185/22 prečistenie kanalizácie Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 PCG servis, s.r.o. 44188013 267,60 € 13.09.2022 28.09.2022 Faktúra
0044/22 Objednávame si u Vás prečistenie kanalizácie - cena do 300,00 € s DPH. Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 PCG servis, s.r.o. 44188013 0,00 € 12.09.2022 13.09.2022 Objednávka
DFJ0158/22 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SHR - Jozef Gergel 50165135 147,00 € 12.09.2022 14.09.2022 Faktúra
DFJ0157/22 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 287,81 € 12.09.2022 14.09.2022 Faktúra
DFJ0156/22 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 148,72 € 12.09.2022 14.09.2022 Faktúra
DFJ0155/22 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 205,70 € 12.09.2022 14.09.2022 Faktúra
DFB0186/22 Verejná správa - ročný prístup Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Poradca podnikateľa, spol. s r. o. 31592503 204,00 € 12.09.2022 21.09.2022 Faktúra
DFB0179/22 vodné, stočné Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST 35850370 29,33 € 10.09.2022 12.10.2022 Faktúra
DFB0178/22 vodné, stočné Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST 35850370 188,40 € 10.09.2022 12.10.2022 Faktúra
0043/22 Objednávame u Vás odborné skúšky a prehliadky elektrických spotrebičov a ručného náradia: - do 750 ks, cena za 1 ks 2,50 € bez DPH Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 BSB SLOVAKIA s.r.o 46111841 0,00 € 09.09.2022 10.09.2022 Objednávka
DFJ0153/22 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SVAMAN spol. s r. o. 31103511 473,00 € 09.09.2022 13.09.2022 Faktúra
DFJ0154/22 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 385,23 € 09.09.2022 14.09.2022 Faktúra
DFJ0150/22 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 88,71 € 07.09.2022 13.09.2022 Faktúra
DFJ0149/22 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 151,07 € 07.09.2022 13.09.2022 Faktúra