DFB0273/21 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
10,52 € |
31.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0272/21 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
45,89 € |
31.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0270/21 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
170,52 € |
31.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0271/21 |
servisné služby - rohože |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
125,32 € |
31.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0274/21 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
810,39 € |
31.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 19/2021/GymSn |
Zmluva o poskytnutí služieb |
Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, 905 40 Senica 1 |
00160342 |
Alatere s. r. o. |
47158166 |
|
660,00 € |
29.12.2021 |
01.01.2022 |
31.12.2022 |
29.12.2021 |
RNDr. Petrovičová Iveta |
riaditeľka školy |
Zmluva |
0046/21 |
Objednávame u Vás:
- vysávač Makita-VC2512L - 1 ks
- vrecká náhradné - 1 bal.
Cena 180,00 € s DPH. |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ELPOS, s.r.o. |
44414871 |
|
0,00 € |
27.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB0267/21 |
vysávač MAKITA, sáčky do vysávača |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ELPOS, s.r.o. |
44414871 |
|
178,00 € |
27.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0044/21 |
Objednávame u Vás:
- 1 ks interaktívny dotykový monitor Avtek Touchscreen 5 Connect +55". Cena 1550,00 € s DPH. |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Gotana Group, s.r.o. |
47441232 |
|
0,00 € |
22.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB0265/21 |
Interaktívny dotykový monitor |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Gotana Group, s.r.o. |
47441232 |
|
1 550,00 € |
22.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0264/21 |
oprava kúrenia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
DOMSTAV Senica, spol. s r.o. |
36237302 |
|
1 497,96 € |
22.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0263/21 |
toner, kancelársky papier |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ING. PETER ŠVEC - ATIS |
11838132 |
|
2 700,00 € |
22.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0266/21 |
hygienické potreby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
2 249,28 € |
22.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0043/21 |
Objednávame u Vás výmenu radiátora a ventilov. Cena do 1.500,00 s DPH |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
DOMSTAV Senica, spol. s r.o. |
36237302 |
|
0,00 € |
21.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB0262/21 |
čistiace potreby - handra na zem, jednorázové rukavice |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Alžbeta Jurkovičová |
41945573 |
|
669,20 € |
21.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0045/21 |
Objednávame u Vás:
- sedací vak Kozanit HA - 2 ks.
Cena 164,00 € s DPH. |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
0,00 € |
21.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB0260/21 |
materiál na maľovanie školy |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MGS PLUS SK, s. r. o. |
50639153 |
|
307,09 € |
20.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0259/21 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MICHAL REPTA |
43304885 |
|
1 833,17 € |
20.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0268/21 |
servitky, kancelárske potreby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ADIS-EDUARD REHAK |
34736859 |
|
1 972,32 € |
20.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0257/21 |
výkon BTS a technika PO |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LÝDIA MARKOVÁ |
36961213 |
|
200,00 € |
19.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |