Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0273/21 telekomunikačné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SLOVAK TELEKOM a.s. 35763469 10,52 € 31.12.2021 14.01.2022 Faktúra
DFB0272/21 telekomunikačné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SLOVAK TELEKOM a.s. 35763469 45,89 € 31.12.2021 14.01.2022 Faktúra
DFB0270/21 telekomunikačné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SLOVAK TELEKOM a.s. 35763469 170,52 € 31.12.2021 14.01.2022 Faktúra
DFB0271/21 servisné služby - rohože Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Elis Textile Care SK s.r.o. 44506031 125,32 € 31.12.2021 14.01.2022 Faktúra
DFB0274/21 elektrická energia Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA ENERGIA s.r.o. 35743565 810,39 € 31.12.2021 14.01.2022 Faktúra
Zmluva č. 19/2021/GymSn Zmluva o poskytnutí služieb Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, 905 40 Senica 1 00160342 Alatere s. r. o. 47158166 660,00 € 29.12.2021 01.01.2022 31.12.2022 29.12.2021 RNDr. Petrovičová Iveta riaditeľka školy Zmluva
0046/21 Objednávame u Vás: - vysávač Makita-VC2512L - 1 ks - vrecká náhradné - 1 bal. Cena 180,00 € s DPH. Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ELPOS, s.r.o. 44414871 0,00 € 27.12.2021 27.12.2021 Objednávka
DFB0267/21 vysávač MAKITA, sáčky do vysávača Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ELPOS, s.r.o. 44414871 178,00 € 27.12.2021 28.12.2021 Faktúra
0044/21 Objednávame u Vás: - 1 ks interaktívny dotykový monitor Avtek Touchscreen 5 Connect +55". Cena 1550,00 € s DPH. Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Gotana Group, s.r.o. 47441232 0,00 € 22.12.2021 22.12.2021 Objednávka
DFB0265/21 Interaktívny dotykový monitor Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Gotana Group, s.r.o. 47441232 1 550,00 € 22.12.2021 23.12.2021 Faktúra
DFB0264/21 oprava kúrenia Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 DOMSTAV Senica, spol. s r.o. 36237302 1 497,96 € 22.12.2021 23.12.2021 Faktúra
DFB0263/21 toner, kancelársky papier Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ING. PETER ŠVEC - ATIS 11838132 2 700,00 € 22.12.2021 23.12.2021 Faktúra
DFB0266/21 hygienické potreby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 2 249,28 € 22.12.2021 28.12.2021 Faktúra
0043/21 Objednávame u Vás výmenu radiátora a ventilov. Cena do 1.500,00 s DPH Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 DOMSTAV Senica, spol. s r.o. 36237302 0,00 € 21.12.2021 21.12.2021 Objednávka
DFB0262/21 čistiace potreby - handra na zem, jednorázové rukavice Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Alžbeta Jurkovičová 41945573 669,20 € 21.12.2021 22.12.2021 Faktúra
0045/21 Objednávame u Vás: - sedací vak Kozanit HA - 2 ks. Cena 164,00 € s DPH. Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 TEMPO KONDELA, s.r.o. 36409154 0,00 € 21.12.2021 27.12.2021 Objednávka
DFB0260/21 materiál na maľovanie školy Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MGS PLUS SK, s. r. o. 50639153 307,09 € 20.12.2021 21.12.2021 Faktúra
DFB0259/21 čistiace prostriedky Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MICHAL REPTA 43304885 1 833,17 € 20.12.2021 21.12.2021 Faktúra
DFB0268/21 servitky, kancelárske potreby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ADIS-EDUARD REHAK 34736859 1 972,32 € 20.12.2021 29.12.2021 Faktúra
DFB0257/21 výkon BTS a technika PO Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 LÝDIA MARKOVÁ 36961213 200,00 € 19.12.2021 21.12.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »