DFB0431/23 |
Dáta do vrecka - Svet - 15 ks - kreatívny krúžok |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
44500211 |
|
36,20 € |
06.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0427/23 |
Tričká s potlačou - DOD 2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
169,78 € |
06.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0432/23 |
údržba a prevádzkovanie HVS, TZ za účelom dodávky tepla ÚK a TÚV - 11/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
752,84 € |
06.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0166/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
327,89 € |
06.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0420/23 |
tonery |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
43,08 € |
05.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0438/23 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ na obdobie 1.12.2023 - 31.12.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
672,00 € |
05.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0414/23 |
hygienické potreby - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
119,02 € |
04.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0165/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
207,76 € |
04.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0446/23 |
tlač - stolový kalendár "Gymnázium 2024" |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
KON-PRES |
36247081 |
|
450,00 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0450/23 |
vykonanie odbornej ročnej prehliadky zariadenia EPS |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Security systems |
44295588 |
|
360,00 € |
03.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0403/23 |
plyn na obdobie 1.12.2023 - 31.12.2023 - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
226,76 € |
01.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0411/23 |
poplatky za služby mobilnej siete za obdobie 1.11.2023 - 30.11.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,00 € |
01.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0410/23 |
poplatky za služby pevnej siete za obdobie 1.11.2023 - 30.11.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
300,31 € |
01.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0408/23 |
repre |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
35,14 € |
01.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0407/23 |
výkon zodpovednej osoby za 12/2023 - OOÚ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0406/23 |
elektrická energia na obdobie od 1.12.2023 - 31.12.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 144,75 € |
01.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0163/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
443,44 € |
01.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0161/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 404,40 € |
01.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0164/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 161,19 € |
01.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0162/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
943,95 € |
01.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0160/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
475,00 € |
30.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0413/23 |
vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie 1.11.2023 - 30.11.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 073,47 € |
30.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0409/23 |
článok v novinách MYNoviny - propagácia Gymnázia |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Petit Press |
35790253 |
|
60,00 € |
30.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0423/23 |
odučené hodiny AJ externým učiteľom za november 2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Your Choice - jazyková škola |
50670972 |
|
1 020,00 € |
30.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0418/23 |
čistenie a pranie utierok, uterákov |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Daisy plus, s.r.o. |
35890975 |
|
45,50 € |
30.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0426/23 |
vodné, stočné za obdobie 1.11.2023 - 30.11.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
585,77 € |
30.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0419/23 |
vyúčtovanie dodávky tepla za obdobie 1.11.2023 - 30.11.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 314,90 € |
30.11.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0416/23 |
Dobropis - distribúcia elektrickej energie za obdobie 1.4.2023 - 30.4.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
-435,95 € |
30.11.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0415/23 |
Dobropis - distribúcia elektrickej energie za obdobie 1.3.2023 - 31.3.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
-533,88 € |
30.11.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0159/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
148,08 € |
29.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |