Faktúra č. DFB0418/23

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Jána Hollého Trnava
  • IČO: 00160466
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0418/23
  • Popis fakturovaného plnenia: čistenie a pranie utierok, uterákov
  • Dátum doručenia: 30.11.2023
  • Celková hodnota: 45,50 €
  • Identifikácia objednávky: 0243/23
  • Dátum zverejnenia: 08.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť