DFJ0070/23 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
853,09 € |
31.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0077/23 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
879,67 € |
30.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0076/23 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
996,48 € |
30.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0078/23 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
857,21 € |
30.11.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0079/23 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
556,91 € |
30.11.2023 |
|
|
23.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0085/23 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 197,36 € |
20.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0085/23 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 197,36 € |
20.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0086/23 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
823,01 € |
20.12.2023 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0006/22 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
901,93 € |
31.01.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0007/22 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
481,71 € |
31.01.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0014/22 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
764,76 € |
25.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0013/22 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
348,62 € |
25.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0021/22 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
376,24 € |
30.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0020/22 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
942,33 € |
30.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0065/22 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
858,09 € |
29.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0033/22 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
241,83 € |
31.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0032/22 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
939,79 € |
31.05.2022 |
|
|
18.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0038/22 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
772,38 € |
29.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0045/22 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
529,43 € |
30.09.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0046/22 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda |
00160130 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
844,67 € |
30.09.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |