Faktúra č. DFB0133/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre dospelých Veľký Meder
  • IČO: 00596507
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0133/19
  • Popis fakturovaného plnenia: lepidlo
  • Dátum doručenia: 30.04.2019
  • Celková hodnota: 13,97 €
  • Identifikácia objednávky: 0026/19
  • Dátum zverejnenia: 05.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť