Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0158/26 zmluvné vedenie evidencie odpadov za obdobie 12.05.2026 - 11.05.2027 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 PolyStar - Nové Zámky 36552119 350,55 € 27.05.2026 05.06.2026 Faktúra
DFB0155/26 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 954,24 € 26.05.2026 05.06.2026 Faktúra
DFB0156/26 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 1 614,36 € 26.05.2026 05.06.2026 Faktúra
DFB0157/26 zelenina, ovocie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 915,48 € 26.05.2026 05.06.2026 Faktúra
DFO0031/26 stríhanie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Alexandra Sidóová 56480164 190,00 € 25.05.2026 30.05.2026 Faktúra
DFO0032/26 pedikúra Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Marta Herta Kocsis 45261458 190,00 € 25.05.2026 04.06.2026 Faktúra
DFB0154/26 odvoz odpadovej vody za 05/2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Bogar Trans 17679419 1 090,27 € 25.05.2026 05.06.2026 Faktúra
DFB0153/26 vypílenie stromov v areáli DSS Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 HENCZE s.r.o. 52059138 5 916,30 € 25.05.2026 05.06.2026 Faktúra
DFB0144/26 pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 682,88 € 21.05.2026 05.06.2026 Faktúra
DFB0150/26 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ing. Július Beke-Mäso - údeniny 45981353 646,48 € 21.05.2026 05.06.2026 Faktúra
DFB0151/26 čistenie kobercov Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lindstrom 35742364 45,46 € 21.05.2026 05.06.2026 Faktúra
DFB0149/26 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 GT. s.r.o. 45912602 1 558,37 € 21.05.2026 05.06.2026 Faktúra
DFB0147/26 voda pí Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. 47205750 41,60 € 20.05.2026 05.06.2026 Faktúra
DFB0148/26 voda pí Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. 47205750 41,60 € 20.05.2026 05.06.2026 Faktúra
DFB0146/26 kachličkovanie sociálnej miestnosti - wc v hlavnej budove Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 VENTH s.r.o. 53551524 540,00 € 20.05.2026 05.06.2026 Faktúra
DFB0152/26 vyúčtovanie elektrickej energie od 01.04.2026 do 30.04.2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. 44553412 439,41 € 14.05.2026 05.06.2026 Faktúra
DFB0140/26 mliečné výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 912,08 € 13.05.2026 19.05.2026 Faktúra
DFB0141/26 zelenina, ovocie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 892,85 € 13.05.2026 19.05.2026 Faktúra
DFB0142/26 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 1 501,88 € 13.05.2026 19.05.2026 Faktúra
DFB0139/26 kancelársky materiál a materiál na úsek soc. rehabilitácie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Papierníctvo DS s.r.o. 52672492 76,68 € 13.05.2026 19.05.2026 Faktúra
DFB0143/26 ročná podpora na rok 2026 pre webové sídlo Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Mgr. Peter Slížik - SPTec 51061902 350,00 € 13.05.2026 19.05.2026 Faktúra
DFB0137/26 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ing. Július Beke-Mäso - údeniny 45981353 754,69 € 11.05.2026 19.05.2026 Faktúra
DFB0138/26 tónery, servis VT Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 ORBIE SLOVAKIA, a.s. 36254916 710,65 € 11.05.2026 19.05.2026 Faktúra
DFB0136/26 montáž a dodanie 2 ks toaletných kabín s uzamykateľnými dverami Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ladislav Soóky- SURDA 43331076 1 525,00 € 11.05.2026 19.05.2026 Faktúra
DFB0145/26 pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 687,70 € 11.05.2026 05.06.2026 Faktúra
DFB0124/26 poplatok za telekomunikačné služby 04/2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovak Telecom 35763469 41,11 € 05.05.2026 19.05.2026 Faktúra
DFB0125/26 poplatok za mobilné služby 04/2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovak Telecom 35763469 142,52 € 05.05.2026 19.05.2026 Faktúra
DFB0121/26 hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 ILLE papier Service 36226947 215,87 € 04.05.2026 16.05.2026 Faktúra
DFB0135/26 oprava bezbariérovej príjazdovej rampy Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 VENTH s.r.o. 53551524 3 124,00 € 04.05.2026 16.05.2026 Faktúra
DFB0123/26 odber kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 INTA s.r.o. 34129863 78,72 € 04.05.2026 19.05.2026 Faktúra