DFB0065/23 |
elektrická energia za 03/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
643,79 € |
01.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0064/23 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Buant s.r.o. |
46615181 |
|
600,00 € |
01.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0056/23 |
holenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
692,50 € |
01.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0014/23 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
33,00 € |
01.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0013/23 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
6,39 € |
01.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0011/23 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
732,81 € |
01.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0058/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
146,62 € |
28.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0057/23 |
manažerské úkony |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mgr. Dana Cvečková-Kosorínová |
50564072 |
|
998,00 € |
27.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0063/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 065,84 € |
27.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0062/23 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
265,18 € |
27.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0061/23 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
442,90 € |
27.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0059/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
335,16 € |
27.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0051/23 |
odvoz odpadovej vody a mes. 02/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
987,90 € |
22.02.2023 |
|
|
04.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0060/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
314,82 € |
21.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0050/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
236,46 € |
20.02.2023 |
|
|
04.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0049/23 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
40,00 € |
20.02.2023 |
|
|
04.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0042/23 |
dobropis/poplatok za vrátenie poukážok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
-12,00 € |
20.02.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFO0010/23 |
strihanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
108,50 € |
17.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0043/23 |
plastové tabule |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ALFARERO s.r.o. |
45273529 |
|
36,00 € |
15.02.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0040/23 |
oprava služobného motorového vozidla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Štefan Božík BOŠ SK |
44679220 |
|
312,00 € |
14.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0038/23 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Buant s.r.o. |
46615181 |
|
1 182,00 € |
14.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0055/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
577,75 € |
14.02.2023 |
|
|
04.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0039/23 |
vzorová príručka implementácie štandardov kvality s procesmi |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Tabita - IKSS s.r.o. |
50301861 |
|
1 310,00 € |
13.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0054/23 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
365,95 € |
13.02.2023 |
|
|
04.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0053/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
670,50 € |
13.02.2023 |
|
|
04.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0052/23 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
404,01 € |
13.02.2023 |
|
|
04.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0048/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
295,03 € |
10.02.2023 |
|
|
04.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0037/23 |
odber tepla za mes. 02/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
7 979,16 € |
09.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0033/23 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ILLE papier Service |
36226947 |
|
193,08 € |
09.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0005/23 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
567,00 € |
06.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |