Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0169/26 pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 743,19 € 11.06.2026 26.06.2026 Faktúra
DFB0168/26 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ing. Július Beke-Mäso - údeniny 45981353 744,26 € 11.06.2026 26.06.2026 Faktúra
DFB0171/26 oprava služobného motorového vozidla Caravelle Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Štefan Božík BOŠ SK 44679220 699,48 € 11.06.2026 26.06.2026 Faktúra
DFB0170/26 vyúčtovanie elektrickej energie za 05/2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. 44553412 345,77 € 11.06.2026 26.06.2026 Faktúra
DFB0167/26 hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 GT. s.r.o. 45912602 1 501,64 € 10.06.2026 26.06.2026 Faktúra
DFB0166/26 odvoz nebezpečného odpadu Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 PolyStar - Nové Zámky 36552119 49,20 € 05.06.2026 16.06.2026 Faktúra
DFB0165/26 odber kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 INTA s.r.o. 34129863 78,72 € 04.06.2026 12.06.2026 Faktúra
DFB0163/26 poplatok za telekomunikačné služby 05/2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovak Telecom 35763469 34,11 € 04.06.2026 12.06.2026 Faktúra
DFB0164/26 poplatok za mobilné služby 05/2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovak Telecom 35763469 140,52 € 04.06.2026 12.06.2026 Faktúra
DFB0162/26 všeobecný materiál na údržbu Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 HOBBY - Németh , S.r.o. 44852835 119,50 € 01.06.2026 12.06.2026 Faktúra
DFB0160/26 pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 652,41 € 31.05.2026 12.06.2026 Faktúra
DFB0159/26 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ing. Július Beke-Mäso - údeniny 45981353 1 028,25 € 31.05.2026 12.06.2026 Faktúra
DFB0161/26 PHM za 05/2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovnaft, a.s. 31322832 463,69 € 31.05.2026 12.06.2026 Faktúra
DFB0158/26 zmluvné vedenie evidencie odpadov za obdobie 12.05.2026 - 11.05.2027 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 PolyStar - Nové Zámky 36552119 350,55 € 27.05.2026 05.06.2026 Faktúra
DFB0155/26 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 954,24 € 26.05.2026 05.06.2026 Faktúra
DFB0156/26 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 1 614,36 € 26.05.2026 05.06.2026 Faktúra
DFB0157/26 zelenina, ovocie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 915,48 € 26.05.2026 05.06.2026 Faktúra
DFO0031/26 stríhanie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Alexandra Sidóová 56480164 190,00 € 25.05.2026 30.05.2026 Faktúra
DFO0032/26 pedikúra Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Marta Herta Kocsis 45261458 190,00 € 25.05.2026 04.06.2026 Faktúra
DFB0154/26 odvoz odpadovej vody za 05/2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Bogar Trans 17679419 1 090,27 € 25.05.2026 05.06.2026 Faktúra
DFB0153/26 vypílenie stromov v areáli DSS Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 HENCZE s.r.o. 52059138 5 916,30 € 25.05.2026 05.06.2026 Faktúra
DFB0144/26 pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 682,88 € 21.05.2026 05.06.2026 Faktúra
DFB0150/26 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ing. Július Beke-Mäso - údeniny 45981353 646,48 € 21.05.2026 05.06.2026 Faktúra
DFB0151/26 čistenie kobercov Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lindstrom 35742364 45,46 € 21.05.2026 05.06.2026 Faktúra
DFB0149/26 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 GT. s.r.o. 45912602 1 558,37 € 21.05.2026 05.06.2026 Faktúra
DFB0147/26 voda pí Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. 47205750 41,60 € 20.05.2026 05.06.2026 Faktúra
DFB0148/26 voda pí Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. 47205750 41,60 € 20.05.2026 05.06.2026 Faktúra
DFB0146/26 kachličkovanie sociálnej miestnosti - wc v hlavnej budove Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 VENTH s.r.o. 53551524 540,00 € 20.05.2026 05.06.2026 Faktúra
DFB0152/26 vyúčtovanie elektrickej energie od 01.04.2026 do 30.04.2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. 44553412 439,41 € 14.05.2026 05.06.2026 Faktúra
DFB0140/26 mliečné výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 912,08 € 13.05.2026 19.05.2026 Faktúra