Emil Krajčík, s.r.o
Informácie
- Názov: Emil Krajčík, s.r.o
- IČO: 36246204
- Adresa: Dlhá 1424/47, 90501 Senica
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFO0035/19 | vlastné prostriedky-drogéria pre PSS 5.odd. | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Emil Krajčík, s.r.o | 36246204 | 274,14 € | 03.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
0022/19 | Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby podľa požiadavky. | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Emil Krajčík, s.r.o | 36246204 | 29,38 € | 06.05.2019 | 04.06.2019 | Objednávka | |||||
DFO0038/19 | vlastné prostriedky-drogéria pre PSS 8.odd. | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Emil Krajčík, s.r.o | 36246204 | 287,71 € | 10.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
DFB0156/19 | čistiace a hygienické prostriedky | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Emil Krajčík, s.r.o | 36246204 | 844,24 € | 10.05.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
DFO0041/19 | vlastné prostriedky-drogéria pre 4. a 10.odd. | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Emil Krajčík, s.r.o | 36246204 | 932,11 € | 17.05.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
DFB0167/19 | destilovaná voda | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Emil Krajčík, s.r.o | 36246204 | 29,38 € | 17.05.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
DFO0046/19 | vlastné prostriedky-drogéria pre PSS | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Emil Krajčík, s.r.o | 36246204 | 791,72 € | 31.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
DFO0050/19 | vlastné prostriedky-drogéria pre PSS 1.a9..odd. | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Emil Krajčík, s.r.o | 36246204 | 902,02 € | 14.06.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
DFO0053/19 | vlastné prostriedky-drogéria pre PSS | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Emil Krajčík, s.r.o | 36246204 | 471,48 € | 21.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
0039/19 | Objednávame si u Vás drogistický tovar podľa vlastného výberu. | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Emil Krajčík, s.r.o | 36246204 | 618,55 € | 08.07.2019 | 05.08.2019 | Objednávka | |||||
DFO0062/19 | vlastné prostriedky-drogéria 3.odd. | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Emil Krajčík, s.r.o | 36246204 | 492,85 € | 02.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
DFB0238/19 | hygienické a čistiace prostriedky | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Emil Krajčík, s.r.o | 36246204 | 83,52 € | 12.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
DFB0237/19 | hygienické a čistiace prostriedky | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Emil Krajčík, s.r.o | 36246204 | 618,55 € | 12.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
DFO0064/19 | vlastné prostriedky-drogéria pre PSS 4.odd. | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Emil Krajčík, s.r.o | 36246204 | 316,94 € | 16.08.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
0052/19 | Objednávame si u Vás čistiace a hygienické prostriedky podľa vlastného výberu. | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Emil Krajčík, s.r.o | 36246204 | 1 284,47 € | 28.08.2019 | 26.09.2019 | Objednávka | |||||
DFO0069/19 | vlastné prostriedky-drogéria 2.,10.odd. | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Emil Krajčík, s.r.o | 36246204 | 1 027,14 € | 30.08.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
DFO0072/19 | vlastné prostriedky-drogéria pre PSS 5.a9.odd. | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Emil Krajčík, s.r.o | 36246204 | 773,12 € | 06.09.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
DFO0073/19 | vlastné prostriedky-drogéria pre PSS 1.a7.odd. | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Emil Krajčík, s.r.o | 36246204 | 852,06 € | 13.09.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
DFB0307/19 | čistiace a hygienické potreby | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Emil Krajčík, s.r.o | 36246204 | 1 284,47 € | 10.09.2019 | 19.10.2019 | Faktúra | |||||
DFO0076/19 | vlastné prostriedky-drogéria pre PSS 6.odd. | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Emil Krajčík, s.r.o | 36246204 | 1 206,35 € | 20.09.2019 | 22.10.2019 | Faktúra |