Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica
Informácie
- Názov: Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica
- IČO: 00416002
- Adresa: Kalinčiakova 1396/46, 905 01 Senica
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFO0126/14 | prepravná služba12.11.2014 | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica | 00416002 | 21,30 € | 20.11.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFO0117/14 | vlastné prostriedky-prepravná služba30.10. a 4.11.2014 | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica | 00416002 | 35,00 € | 07.11.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFO0107/14 | prepravná služba20.10.2014 | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica | 00416002 | 11,90 € | 21.10.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFO0097/14 | vlastné prostriedky-prepravná služba 19.9.2014 | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica | 00416002 | 13,10 € | 30.09.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFO0079/14 | vlastné prostriedky-prepravná služba 13.08.2014 | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica | 00416002 | 15,05 € | 15.08.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFO0066/14 | prepravná služba 16.7.2014 | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica | 00416002 | 19,90 € | 18.07.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFO0064/14 | Prepravná služba02.07.2014 a 03.07.2014 | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica | 00416002 | 40,80 € | 10.07.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFO0048/14 | Prepravná služba 05.06. a 09.06.2014 | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica | 00416002 | 25,20 € | 11.06.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFO0034/14 | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica | 00416002 | 12,90 € | 10.04.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFO0024/14 | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica | 00416002 | 36,40 € | 18.03.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFO0021/14 | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica | 00416002 | 24,30 € | 10.03.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFO0014/14 | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica | 00416002 | 50,60 € | 26.02.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFO0004/14 | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica | 00416002 | 20,60 € | 21.01.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFO0001/14 | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica | 00416002 | 22,30 € | 08.01.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFO0118/13 | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica | 00416002 | 35,70 € | 15.11.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFO0117/13 | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica | 00416002 | 48,10 € | 13.11.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFO0109/13 | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica | 00416002 | 34,25 € | 05.11.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFO0104/13 | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica | 00416002 | 73,80 € | 11.10.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFO0103/13 | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica | 00416002 | 39,80 € | 15.10.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFO0098/13 | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica | 00416002 | 73,75 € | 01.10.2013 | 18.12.2018 | Faktúra |