Faktúra č. DFO0130/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0130/23
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 1odd
  • Dátum doručenia: 13.12.2023
  • Celková hodnota: 323,78 €
  • Identifikácia objednávky: 106/2023
  • Dátum zverejnenia: 22.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť