Faktúra č. DFO0120/25

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0120/25
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - doplatky na lieky 1.12.-14.12.-16.12.-19.12.2025
  • Dátum doručenia: 30.12.2025
  • Celková hodnota: 1 165,77 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 07.01.2026
  • Poznámka:
Tlačiť