Faktúra č. DFO0120/15
Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0120/15
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky- káva, čaj na 11/2015
- Dátum doručenia: 02.11.2015
- Celková hodnota: 260,38 €
- Identifikácia objednávky: 109/2015
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka: