Faktúra č. DFO0118/15

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0118/15
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-lieky a poplatky 17.10.-31.10.2015
  • Dátum doručenia: 02.11.2015
  • Celková hodnota: 417,56 €
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť