Faktúra č. DFO0117/25

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0117/25
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostiedky - nákup drogérie pre PSS na december 2025
  • Dátum doručenia: 16.12.2025
  • Celková hodnota: 495,74 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 94/2025
  • Dátum zverejnenia: 30.12.2025
  • Poznámka:
Tlačiť