Faktúra č. DFO0115/25

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0115/25
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostiedky - nákup jednoraz. pomôcky plienky pre PSS
  • Dátum doručenia: 11.12.2025
  • Celková hodnota: 1 333,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 92/2025
  • Dátum zverejnenia: 30.12.2025
  • Poznámka:
Tlačiť