Faktúra č. DFO0115/14

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0115/14
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky- papierenský tovar pre klientky
  • Dátum doručenia: 05.11.2014
  • Celková hodnota: 179,31 €
  • Identifikácia objednávky: 100/2014
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť