Faktúra č. DFO0111/24

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0111/24
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostiedky - autobusová doprava Liptovský Ján 10.11.-15.11.2024
  • Dátum doručenia: 18.11.2024
  • Celková hodnota: 1 380,00 €
  • Identifikácia objednávky: 84/2024
  • Dátum zverejnenia: 27.11.2024
  • Poznámka:
Tlačiť