Faktúra č. DFO0110/25

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0110/25
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostiedky - nákup obuvi pre PSS Vianoce 2025
  • Dátum doručenia: 03.12.2025
  • Celková hodnota: 555,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 88/2025
  • Dátum zverejnenia: 11.12.2025
  • Poznámka:
Tlačiť