Faktúra č. DFO0105/24

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0105/24
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - doplatky za lieky za obdobie 19.10.-31.10.2024
  • Dátum doručenia: 04.11.2024
  • Celková hodnota: 205,91 €
  • Dátum zverejnenia: 13.11.2024
  • Poznámka:
Tlačiť