Faktúra č. DFO0105/18

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0105/18
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-drogéria 2.,8.,10.odd.
  • Dátum doručenia: 16.11.2018
  • Celková hodnota: 1 222,31 €
  • Identifikácia objednávky: 96/2018
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť