Faktúra č. DFO0104/24

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0104/24
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - prepravná služba SČK pre PSS za mesiac 10/2024
  • Dátum doručenia: 31.10.2024
  • Celková hodnota: 172,80 €
  • Identifikácia objednávky: 80/2024
  • Dátum zverejnenia: 13.11.2024
  • Poznámka:
Tlačiť