Faktúra č. DFO0104/18

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0104/18
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-pyžamo,vak, bižutéria pre PSS
  • Dátum doručenia: 14.11.2018
  • Celková hodnota: 107,20 €
  • Identifikácia objednávky: 87/2018
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť