Faktúra č. DFO0103/22

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0103/22
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - káva pre PSS na 12/2022+1/2023
  • Dátum doručenia: 06.12.2022
  • Celková hodnota: 1 259,12 €
  • Identifikácia objednávky: 87/2022
  • Dátum zverejnenia: 13.12.2022
  • Poznámka:
Tlačiť