Faktúra č. DFO0103/17

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0103/17
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-prepravná služba 20.10.2017
  • Dátum doručenia: 24.10.2017
  • Celková hodnota: 15,80 €
  • Identifikácia objednávky: 92/2017
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť