Faktúra č. DFO0102/25

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0102/25
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - prepravná služba PSS na mesiac 10/2025
  • Dátum doručenia: 11.11.2025
  • Celková hodnota: 177,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 81/2025
  • Dátum zverejnenia: 20.11.2025
  • Poznámka:
Tlačiť