Faktúra č. DFO0102/24

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0102/24
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - nákup vianočné kazety 2024
  • Dátum doručenia: 23.10.2024
  • Celková hodnota: 517,62 €
  • Identifikácia objednávky: 8123/0/24
  • Dátum zverejnenia: 11.11.2024
  • Poznámka:
Tlačiť