Faktúra č. DFO0101/14

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0101/14
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-ústny spray
  • Dátum doručenia: 03.10.2014
  • Celková hodnota: 143,78 €
  • Identifikácia objednávky: 87/2014
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť