Faktúra č. DFO0099/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0099/19
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-drogéria pre PSS 9.odd.
  • Dátum doručenia: 22.11.2019
  • Celková hodnota: 588,85 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 86/2019
  • Dátum zverejnenia: 23.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť