Faktúra č. DFO0095/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0095/19
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-drogéria pre PSS 4.odd.
  • Dátum doručenia: 15.11.2019
  • Celková hodnota: 643,87 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 81/2019
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť