Faktúra č. DFO0092/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0092/23
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 9.odd
  • Dátum doručenia: 11.10.2023
  • Celková hodnota: 520,88 €
  • Identifikácia objednávky: 73/2023
  • Dátum zverejnenia: 26.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť