Faktúra č. DFO0091/25

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0091/25
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - nákup mikín pre PSS
  • Dátum doručenia: 30.09.2025
  • Celková hodnota: 342,30 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 73/2025
  • Dátum zverejnenia: 30.10.2025
  • Poznámka:
Tlačiť