Faktúra č. DFO0091/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0091/23
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - doplatky za lieky 1.10.-15.10.2023
  • Dátum doručenia: 17.10.2023
  • Celková hodnota: 1 437,68 €
  • Dátum zverejnenia: 24.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť