Faktúra č. DFO0091/18

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0091/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Vlastné prostriedky-doplatky za lieky pre PSS 1.10.-15.10.2018
  • Dátum doručenia: 17.10.2018
  • Celková hodnota: 465,91 €
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť