Faktúra č. DFO0087/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0087/19
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-oblečenie pre PSS
  • Dátum doručenia: 22.10.2019
  • Celková hodnota: 382,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 72/2019
  • Dátum zverejnenia: 21.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť