Faktúra č. DFO0086/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0086/23
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - káva pre PSS 10/2023
  • Dátum doručenia: 10.10.2023
  • Celková hodnota: 684,72 €
  • Identifikácia objednávky: 70/2023
  • Dátum zverejnenia: 18.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť