Faktúra č. DFO0083/25

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0083/25
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 4 odd.
  • Dátum doručenia: 09.09.2025
  • Celková hodnota: 587,07 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 67/2025
  • Dátum zverejnenia: 17.09.2025
  • Poznámka:
Tlačiť