Faktúra č. DFO0083/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0083/23
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - doplatky za lieky 19.9.2023-30.9.2023
  • Dátum doručenia: 02.10.2023
  • Celková hodnota: 456,98 €
  • Dátum zverejnenia: 06.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť