Faktúra č. DFO0080/25

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0080/25
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - nákup nákup kávy pre PSS na mesiace 8,9,10/2025
  • Dátum doručenia: 08.09.2025
  • Celková hodnota: 2 591,11 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 64/2025
  • Dátum zverejnenia: 17.09.2025
  • Poznámka:
Tlačiť