Faktúra č. DFO0071/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0071/19
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky-doplatky za lieky a zdrav. pomôcky 17.8.-31.8.2019
  • Dátum doručenia: 03.09.2019
  • Celková hodnota: 457,09 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 03.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť