Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0070/24
- Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - nákup elektro. tovaru a servisné práce tablet pre PSS
- Dátum doručenia: 24.07.2024
- Celková hodnota: 74,50 €
- Identifikácia objednávky: 54/2024
- Dátum zverejnenia: 30.07.2024
- Poznámka:
Tlačiť