Faktúra č. DFO0067/25

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0067/25
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - doplatky za lieky 18.7.-31.7.2025
  • Dátum doručenia: 04.08.2025
  • Celková hodnota: 184,21 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 13.08.2025
  • Poznámka:
Tlačiť