Faktúra č. DFO0060/24

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0060/24
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 1+2.odd
  • Dátum doručenia: 26.06.2024
  • Celková hodnota: 695,67 €
  • Identifikácia objednávky: 48/2024
  • Dátum zverejnenia: 11.07.2024
  • Poznámka:
Tlačiť